2016年“三公”经费财政拨款预算数13.43万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算13.44万元减少0.01万元。其中:公务接待费减少0.01万元。
1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元,比2015年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……;2016年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2016年预算数0.83万元,其中:国内接待费0.83万元,国(境)外接待费0万元。2016年预算数比2015年年初预算数0.84万元减少0.01万元。主要原因是人均减少一人。2016年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。其中:国内公务接待0批次,国内公务接待0人次;国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年预算数12.6万元,比2015年年初预算数12.6万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2016年预算数0万元,比2015年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2016年购置(更新)0辆,车均0购置费0万元。公务用车运行维护费2016年预算数12.6万元,比2015年年初预算数12.6万元增加(减少)0万元,主要原因:……。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油5万元,公务用车维修2万元,公务用车保险2万元,公务用车其他支出3.6万元。2015年实有公务用车6辆,车均运行维护费2.1万元。
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2016年1月22日
北 京 市 房 山 区 | |||||
2016年区级部门预算表 | |||||
编制单位:bet1365网址 | |||||
编制日期: | 2016 年1 | 22 | 日 | ||
机关负责人签章:张海鹏 | 财务负责人签章: | 刘秀英 | 制表人签章: | 高丽娟 |
公共预算收入表 | |||||||||||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
总计 | 本 年 收 入 | 用事业基金 弥补收支差额 |
上年结转 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般预算 财政拨款结余 |
上年教育收费结余 | 其他资金结余 | |||
金额 | 其中:教育收费收入 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1624.53 | 1624.53 | 1624.53 |
收支预算总表 | |||
单位 :万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1624.53 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、国防支出 | ||
三、事业收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、教育支出 | 1624.53 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
七、社会保障和就业支出 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | |||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、国土海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | |||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、预备费 | |||
二十一、债务付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1624.53 | 本年支出合计 | 1624.53 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||
八、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1624.53 | 支出总计 |
1624.53 |
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
205 | 教育支出 | 1624.53 | 1042.53 | 582.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1624.53 | 1042.53 | 582.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 1624.53 | 1042.53 | 582.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出合计 | 财政拨款 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
205 | 教育支出 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 |
20508 | 进修及培训 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 |
2050802 | 干部教育 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 |
一般公共预算基本支出表(续表) | 续表 | |||||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 以前年度财政拨款结转资金 | 教育收费安排支出 | 其他资金 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
一般公共预算项目支出表 | ||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目支出合计 | 财政拨款 | 以前年度财政拨款结转资金 | 教育收费安排支出 | 其他资金 |
205 | 教育支出 | 582.00 | 582.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 582.00 | 582.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 582.00 | 582.00 |
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1624.53 | 一、本年支出 | 1624.53 | 1624.53 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1624.53 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)教育支出 | 1624.53 | 1624.53 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | (五)科学技术支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (六)文化体育与传媒支出 | ||||
…… | |||||
…… | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 1624.53 | 支 出 总 计 | 1624.53 | 1624.53 |
一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||
205 | 教育支出 | 1624.53 | 1042.53 | 880.91 | 161.2 | 582 |
20508 | 进修及培训 | 1624.53 | 1042.53 | 880.91 | 161.2 | 582 |
2050802 | 干部教育 | 1624.53 | 1042.53 | 880.91 | 161.2 | 582 |
一般公共预算经济分类财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||
经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
基本支出 | 1042.53 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 | ||
301 | 工资福利支出 | 813.88 | 813.88 | 813.88 | ||
30101 | 基本工资 | 167.71 | 167.71 | 167.71 | ||
30102 | 津贴补贴 | 232 | 232 | 232 | ||
30103 | 奖金 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 195.68 | 195.68 | 195.68 | ||
30107 | 绩效工资 | 153.63 | 153.63 | 153.63 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | ||
302 | 商品和服务支出 | 161.62 | 161.62 | 161.62 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | ||
项目支出 | 582 | 582 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 582 | 582 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||
…… | …… | |||||
合 计 | 1624.53 | 1042.53 | 880.91 | 161.62 | 582 |
_2016_年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 13.43 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.83 |
3、公务用车费 | 12.60 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 12.60 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 合计 | 财政拨款 | 财政拨款 结转资金 |
|||||||
小计 | 财政拨款 | 财政拨款 结转资金 |
小计 | 财政拨款 | 财政拨款 结转资金 |
政府购买服务支出表 | ||||||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||
科目编码 | 单位/科目名称/项目 | 资金性质 | 项目代码 | 单位代码 | 单位类型 | 购买服务内容 | 购买服务金额 | |||
合计 | 财政拨款 | 财政拨款 结转资金 |
其他资金 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
20101 | 人大事务 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010102 | 项目1 | 一般公共预算 | ||||||||
2010102 | 项目2 | 一般公共预算 | ||||||||
…… | …… | 政府性基金预算 | - | |||||||
合 计 |